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保靖县委政法委2016年度部门决算公开

发布时间:2019-10-18 18:00:40

   第一部分   单位概况

   一、部门职能职责 

  (一)   根据党的路线、方针、政策和县委的部署,统一政法部门的思想和行动。对一定时期内的政法工作作出全局部署,并督促贯彻落实。 

  (二)组织、协调、指导维护社会稳定工作,必要时直接参与影响稳定的重大群体性事件的处置。 

  (三)检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况,结合实际研究制订严肃执法,落实党的方针政策的具体措施。 

  (四)支持和监督政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合,督促、维护大案要案的出处工作,研究协调有争议的重大疑难案件。 

  (五)组织、协调社会治安综合治理工作,维护社会治安综合治理各项措施的落实。 

  (六)组织、推动政法战线的调查研究工作,改革和加强政法工作。 

  (七)协调单位及其组织部门管好政法部门的领导班子和干部队伍。 

  (八)组织查处政法系统干部、干警中有重大影响的违法违纪案件。 

  (九)承办县委、县政府和州委政法委交办的其他事项。 

  (十)负责全县防范和处理邪教及有害气功组织工作,承担县委防范处理邪教问题领导小组日常工作。 

  二、机构设置情况 

  1政法委内设机构五个:办公室、综治室、维稳办公室、执法监督室、县国安办。人员编制数核定16人,行政编制数15人,事业编制数1人。行政人员实有15人,事业人员实有1人,无超编,全部在编在岗。 

  2县委防邪办于20018月正式下文定为县委正科级机构,归口县委政法委管理,定编3人,设领导职数2名,一名主任,一名副主任。 

  

       第二部分   2016年度部门决算表 

  (公开表格附后 

一、2016年度收入支出决算总表 

二、2016年度收入决算表 

三、2016年度支出决算表 

四、2016年度财政拨款收入支出决算总表 

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表 

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

       

  第三部分   2016年度部门决算说明 

  一、2016年度部门决算收支总体情况 

  (一)收入情况:2016年度决算总收入为302.83万元,比上年决算数增加90.94万元。其中:财政拨款收入302.83万元,事业收入0万元,其他收入0万元。  

  (二)支出情况:2016年度决算总支出为302.83万元,比上年决算数增加90.94万元。其中:基本支出220.62万元;项目支出82.21万元。 

  (三)结余情况:收支相抵,年末结转和结余0万元。 

  二、2016年度财政拨款收支决算情况 

  (一)收入情况:2016年度财政拨款收入总计302.83万元,比上年决算数增加90.94万元。其中:一般公共预算财政拨款收入302.83万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元。 

  (二)支出情况:2016年度财政拨款支出总计302.83万元,比上年决算数增加90.94万元。其中:一般公共预算财政拨款支出302.83万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元。 

  (三)结余情况:收支相抵,年末结转和结余0万元。 

  三、2016年度 “三公”经费决算情况 

  2016年部门决算“三公”经费17.32万元,比本年预算数减少1.18万元,比上年决算数增加0.52万元,主要原因是工作任务增加,接待次数、人数增加,“三公”经费增加。 

  (一)因公出国(境)费用0万元。 

  (二)公务用车购置及运行维护费合计9.26万元。其中:①公务用车购置0万元,主要原因。②公务用车运行维护费9.26万元,比本年预算数减少0.24万元,比上年决算数减少0.38万元,主要原因节约开支。 

  (三)公务接待费8.06万元,比本年预算数减少0.94万元,比上年决算数增加0.9万元,主要原因工作任务增加,接待次数、人数增加,接待费增加。 

  四、其他重要事项的情况说明 

  (一)预决算收支增减变化情况 

  2016年部门决算收入302.83万元,为年度预算431.95万元的70%,减少129.12万元,主要原因网格长工资当年未拨。2016年部门决算支出302.83万元,为年度预算431.95万元的70%,减少129.12万元,主要原因是网格长工作当年未拨。 

  (二)机关运行经费支出情况 

  2016年度机关运行经费29.23万元。其中:办公费4.66万元,印刷费7.83万元,水费0万元,电费2.19万元,邮电费1.59万元,维修(护)费3.21万元,会议费5.14万元,工会经费4.61万元,福利费0万元。 

  (三)政府采购支出情况 

  2016年度政府采购0万元,其中:货物支出0万元,工程支出0万元,服务支出0万元。 

  (四)国有资产占用情况 

  截至2016 12 31 日,本部门共有车辆2辆,其中:一般公务用车2台,一般执法执勤用车0台,其他用车0台;单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上专用设备0台(套)。 

       

  第四部分   名词解释 

  一、机关运行经费 

  为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  二、“三公”经费 

    纳入部门决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。