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保靖县环境保护局2017年部门预算公开信息说明

发布时间:2019-10-18 17:59:48



保靖县环境保护局2017年部门预算

公开信息说明

 

 

 一、主要工作职责

(一)贯彻执行国家环境保护的方针、政策、法律、法规和湖南省环境保护法规、规章、技术政策;建立健全全县环境保护措施和制度,对县人民政府和乡镇人民政府、企事业单位履行环境保护职责进行综合协调和统一监督管理;负责指导建立企业事业单位环境保护责任制。

(二)负责监督管理全县环境保护管理制度的实施,结合本地实际,建立健全排污许可、环境影响评价、环保“三同时”、排污收费、总量控制、污染减排、企业环境行为监管等环境保护管理制度,并组织和监督实施。

(三)负责编制全县行政区域环境功能区划、环境保护规划和计划,编制全县重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划等专项规划,报同级人民政府批准后组织实施。参与编制主体功能区规划,配合相关部门实施。

(四)负责全县区域生态环境保护工作,拟定生态保护计划,指导、协调、监督各种类型的自然保护区域的保护和环境管理;负责组织划定生态保护红线,提出地方生态环境保护补偿制度并组织实施,组织、指导生态系列创建工作。

(五)负责本行政区域环境保护行政执法监管;依法制定执法计划,开展执法检查,查处环境违法行为;监督其他负有环境保护职责的部门依法履行职责,依法对各类环境保护责任主体履行保护义务的情况进行监督。

(六)负责全县环境监测管理工作,制定环境监测规划,规划建设环境监测网络,按照国家、省、州相关计划,统一规划环境质量监测站(点)设置,组织实施环境质量检测和污染源监管性监测。

(七)负责全县环境污染防治监督管理工作,加强对包括核辐射、危险废物在内的各类污染源的监督管理;会同有关部门加强饮用水水源地环境保护、城乡环境综合整治等工作;承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任,按国家、省、州规定审核审批属于县级审核审批权限的规划、项目环境影响评价文件。

(八)负责编制环境应急预案报县人民政府批准后实施;在县人民政府领导下,会同有关部门依法调查处理全县环境污染事故,协调处理污染纠纷。

(九)拟定全县环境保护经济发展规划,提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议,报县人民政府批准后实施;组织指导排污权有偿使用和交易工作,建立健全企事业单位环境行为信用评价管理制度。

(十)会同有关部门指导、推动全县环境科技进步和环保产业发展,开展环境保护对外合作与交流。

(十一)组织、指导和协调全县环境保护法制建设、环境保护宣传工作,推动社会公众和社会组织广泛参与环境保护。

(十二)负责全县环境信息发布工作,编制并发布环境质量状况报告、重点污染源监督性监测报告,发布重大环境事件处置情况信息,依法公开环境信息,指导并监督重点污染企业环境信息公开。

(十三)制定并组织实施全县环境保护目标责任制;受县人民政府委托,将全县环境保护重点工作任务分解落实到县人民政府相关部门、乡镇人民政府、相关企业,并组织对工作目标完成情况进行监督、考核,并将结果报同级人民政府实施奖惩。

(十四)承办县人民政府交办的其他事项。

 

主要工作任务

(一)完成州、县政府环境保护目标管理任务;

(二) 搞好县城生活污水处理场的使用和运营管理工作;

(三)加大环境执法力度,严肃查处违法行为;

(四)继续巩固电解锰生产企业的污染治理成果,加大对全县铅锌浮选企业污染整治力度;

(五)以污染物总量控制为目标,全面加强污染源治理工作;

(六)充分发挥环境监测的“耳目”作用,强化建设项目环境管理;

(七)大力开展生态县、环境优美绿色社区、绿色学校等创建设工作,全面加强生态环境保护;

(八)加强环境基础能力建设,提高环境法制宣传、监察、监测、科技、统计、信息等基础工作的支持保障能力;

(九)切实加强队伍自身建设;

(十)大力推进思想作风和党风廉政建设,促进各项工作全面发展。

 

部门机构设置情况及单位构成情况  

保靖县环境保护局为科局级行政事业单位,机关行政编

制7名。领导职数为:局长1名,副局长3名,纪检组长1名,总工程师1名。参公管理编制20名,全额拨款事业编制16名。内设办公室(法制宣传股、人事股)、规划财务股、污染源管理股、自然生态与农村环境保护股、环境影响评价股、环境监察大队、环境监测站、辐射环境监督站。

 

部门预算情况

(一)部门收入预算情况。据县财政局(保财函[2017]57号)批复总收入571.80万元,其中:一般公共预算拨款收入571.80万元(含纳入预算管理的非税收入17万元),政府性基金预算拨款0元,纳入财政专户管理的非税收入0元。预算总收入同比增加73.2万元,增长12.81%,主要增加原因为2017年预算比2016年预算增长73.2万元,其中基本支出增加76.2万元,原因是工资升级晋档;项目支出减少3万元。

  (二)部门支出预算情况。总支出571.80万元,其中:工资福利支出389万元,对个人和家庭的补助0元,商品和服务支出182.80万元(公用经费45.80万元、其中党建经费4.32万元,单位专项经费137万元)。总支出中安排的“三公”经费支出28万元元,其中:公务接待费20万元,因公出国(境)经费0元,公务用车购置费0元,公务用车运行费8万元.预算总支出同比增加73.2万元,增长12.81%,主要增加原因为2017年预算比2016年预算增长73.2万元,其中基本支出增加76.2万元,原因是工资升级晋档;项目支出减少3万元。

  

其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

总支出中预算安排的机关运行经费13.48万元,其中:办公费1.98万元,印刷费1.5万元,水费1万元,电费3万元,邮电费1万元,差旅费4万元,工会经费1万元。

2、“三公”经费预算

总支出中预算安排的“三公”经费支出28万元,其中:公务接待费20万元,公务用车运行费8万元。

3、政府采购情况

本单位本年度无政府采购预算事项无

 

六、名词解释

1、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费

纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算公开明细附表。