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保靖县信访局2019年部门预算公开信息说明

发布时间:2019-10-18 17:59:27
 第一部分:

一、部门职能职责

(一)负责处理群众给县委、县人民政府及其领导的来信,接待群众来访,为领导接待上访群众做好组织服务工作。

   (二)承办上级党政机关和县委、县人民政府交办的信访事项,督促检查领导批示件的落实情况;向乡镇和县直部门交办信访事项,督促检查处理落实情况。

   (三)综合、反映群众来信来访中提出的重要意见、建议和问题,开展调查研究,为县委、县人民政府加强信访稳定工作提出建议。

   (四)组织有关部门处理跨地区、跨部门的重大信访问题;组织协调处理群众到州赴省进京上访和异常、突发性信访事项;组织协调全县各级党政机关的信访工作。

   (五)开展信访工作宣传和理论研讨,总结推广信访工作经验,提出加强和改进信访工作的意见。

   (六)负责全县信访工作队伍建设情况,提出加强信访队伍建设措施;组织信访干部培训;指导信访部门办公自动化建设。

   (七)负责组织指导信访案件的复查复核工作。

   (八)负责组织县处理信访突出问题及群体性事件联席会议日常工作。

(九)承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置情况及单位构成情况

(一)部门机构设置情况

保靖县信访局是全额拨款的正科级行政单位,设办公室(办信室)、复查复核室(县人民政府信访事项复查复核委员会办公室) 、信访接待调处中心(为县信访局下属全额事业单位)。到目前为止,现有编制15名,其中行政编制5名。

(二)单位构成情况

信访局只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入2018年部门预算编制范围的只要信访局本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款政府性基金预算拨款纳入财政专户管理的非税拨款;支出包括本级和所属二级单位的基本运行经费及专项经费。

(一)收入预算情况。2019年预算总收入372.67万元,其中:一般公共预算拨款收入372.67万元(含纳入预算管理的非税拨款收入0万元,政府性基金预算拨款收入0万元,纳入财政专户管理的非税拨款收入0万元。预算总收入同比上年增加7.47万元,增长2%,主要增加原因为工资福利。

(二)支出预算情况。2019年预算总支出372.67万元。其中:一般公共服务333.39万元,社会保障和就业17.71元,住房保障10.62元,卫生健康10.94元,......。预算总支出同比上年增加7.47万元,增长2%,主要增加原因为工资福利。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入372.67万元。具体安排情况如下

(一)基本支出:2019年年初预算数为167.67万元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费

(二)项目支出:2019年预算数为205万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有个事业发展专项、专项业务费等。其中:信访维稳200万元,群众工作部基层建设经费5元。

五、部门绩效目标申报情况

2019年整体支出绩效目标申报金额为372.67万元,专项支出绩效目标申报金额为205万元。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年我单位机关运行经费当年一般公共预算拨款11.2万元(其中:办公费2万元,印刷费2.7万元,水电费0.8万元,......等),机关运行经费与上年持平

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费支出预算数为3.5万元,其中:公务接待费3.5万元,因公出国(境)经费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元2019年“三公”经费预算较上年减少6.1万元,减少63.5%,主要减少原因为节约开支。     

3、政府采购情况

本单位本年度无政府采购预算事项。

七、名词解释

1、机关运行经费

是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

2、“三公”经费

纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算公开明细附表:

预算01表:部门预算收支总表

预算02表:部门预算收入总表

预算03表:部门预算支出总表1

预算04表:部门预算支出总表2

预算05表:财政拨款收支总表

预算06表:财政拨款支出表

预算07表:一般公共预算基本支出表-按经济分类

预算08表:一般公共预算拨款支出表

预算09表:预算拨款(补助)支出表

预算10表:纳入一般预算管理的非税拨款支出表

预算11表:政府性基金拨款支出表

预算12表:财政专户管理的非税拨款支出表

预算13表:非税征收计划表

预算14表:三公经费支出预算表

预算15表:经济分类支出总表

预算16表:政府采购预算表

预算17表:整体绩效目标申报表

预算18表:专项绩效目标申报表

预算19表:政府经济科目分类支出表