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保靖县公安局交通管理大队2015年度部门决算及“三公”经费决算情况说明

发布时间:2019-10-18 18:02:41

 

一、单位基本情况

(一)部门主要职责

制订全县道路交通安全管理工作计划并监督实施、贯彻执行国家道路交通安全管理工作方针、政策和法规、维护道路交通秩序;指导和管理全县道路交通安全法制宣传,普及交通法规和交通安全常识;依法处理道路交通事故,及时处置涉及道路交通安全和秩序的突发事件;依法对道路交通违法行为进行行政处罚;开展机动车辆管理,机动车驾驶人管理;开展道路交通安全检查,维护道路交通秩序,保障道路畅通、有序;排查道路安全隐患,督促相关职能部门整改道路交通安全隐患;承办县委、政府交办的其它事项。

(二)部门决算单位构成

大队现有民警22人,职工2人,网格化25人,协警27人。内设办公室、法宣股、车管所、事故处理中队、迁陵中队、毛沟中队等六个股室。

二、部门决算情况说明

(一)2015年部门决算收支总体情况

1、收入总体情况

 

2015年总收入432.46万元,其中财政拨款收入400.62万元, 其他收入31.84万元。

2、支出总体情况

2015年总支出472.42万元,其中基本支出432.42万元,项目支出40万元。

(二)2015年财政拨款收支决算情况

2015年度一般公共预算财政拨款上年结转和结余45.16万元,本年收入380.62万元,本年支出405.79万元,年末结转和结余19.99万元。

2015年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余380万元,本年收入20万元,本年无支出,年末结转和结余400万元。

(三)2015年部门决算机关运行经费、国有资产占用情况

2015年部门决算机关运行经费156.91万元。办公费用4.41万元,电费4.32万元,公务接待费7.19万元,其他商品和服务支出59万元等。

2015年部门决算国有资产占用情况:省部级领导干部用车0台,一般公务用车0台,一般执法用车12台。

三、“三公”经费情况说明

2015年部门决算“三公”经费46.49万元,比年初预算

 

数减少23.51万元,比上年决算数减少9.65万元,主要原

因是进一步压缩经费支出。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,比年初预算数增加0万元,比上年决算数减少0万元。 

2、公务用车购置0万元,比年初预算数减少0万元,比上年决算数减少0万元。公务用车运行维护费39.3万元,比年初预算数减少10.7万元,比上年决算数减少8.97万元。主要原因是严格执行公务用车规定,有力地减少公务运行费支出。

3、公务接待费7.19万元,比年初预算数减少12.81万元,比上年决算数减少0.69万元。主要原因是规范公务接待审批和报销制度,厉行节约,反对铺张浪费,严格按照公务接待管理规定执行。

附件:保靖县交通管理大队2015年度部门决算及“三公”经费决算公开表